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驻马店第八中学2016年度部门决算的通知


 

金贝棋牌官网

2016年度部门决算


目  录

第一部分 金贝棋牌官网概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 金贝棋牌官网2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金贝棋牌官网2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  金贝棋牌官网

 

一、主要职  

九年制义务教育初中教育教学,培养德、智、体等全面发展的社会主义接班人。

 

二、部门决算单位构成

金贝棋牌官网部门决算属于事业单位决算

  

 

第二部分

金贝棋牌官网2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,398.4

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

1,346.5

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

51.9

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1,398.4

本年支出合计

54

1,398.4

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

 

 年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,398.4

总计

58

1,398.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,398.4

1,398.4

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,346.5

1,346.5

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1,268.8

1,268.8

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

1,268.8

1,268.8

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

77.7

77.7

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

70.0

70.0

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7.7

7.7

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.9

51.9

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.9

51.9

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

28.5

28.5

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.5

23.5

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,398.4

1,398.4

 

 

 

 

205

教育支出

1,346.5

1,346.5

 

 

 

 

20502

普通教育

1,268.8

1,268.8

 

 

 

 

2050203

  初中教育

1,268.8

1,268.8

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

77.7

77.7

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

70.0

70.0

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7.7

7.7

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.9

51.9

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.9

51.9

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

28.5

28.5

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.5

23.5

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,398.4

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1,346.5

1,346.5

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

51.9

51.9

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1,398.4

本年支出合计

55

1,398.4

1,398.4

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1,398.4

总计

60

1,398.4

1,398.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,398.4

1,398.4

 

205

教育支出

1,346.5

1,346.5

 

20502

普通教育

1,268.8

1,268.8

 

2050203

  初中教育

1,268.8

1,268.8

 

20509

教育费附加安排的支出

77.7

77.7

 

2050904

  城市中小学教学设施

70.0

70.0

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7.7

7.7

 

208

社会保障和就业支出

51.9

51.9

 

20805

行政事业单位离退休

51.9

51.9

 

2080502

  事业单位离退休

28.5

28.5

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.5

23.5

 

。。。。。。

 

 

 

 

。。。。。。

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南金贝棋牌官网(本级)

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,111.2

302

商品和服务支出

185.4

30101

  基本工资

395.6

30201

  办公费

78.1

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

5.3

30103

  奖金

109.8

30203

  咨询费

1.0

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.1

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5.1

30107

  绩效工资

404.8

30206

  电费

9.4

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

149.1

30207

  邮电费

2.0

30109

  职业年金缴费

52.0

30208

  取暖费

35.4

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

31.8

30211

  差旅费

8.4

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

28.5

30213

  维修(护)费

16.4

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

3.3

30304

  抚恤金

3.3

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

8.8

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

12.1

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

70.0

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

21.3

 

 

 

31003

  专用设备购置

31.9

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

16.7

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

1143.0

31099

  其他资本性支出

255.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

金贝棋牌官网

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1398.4万元,支出总计1398.4万元,与2015年相比,收、支总计各增加519.59万元,增长59.1%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1398.4万元,其中:财政拨款收入1398.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1398.4万元,其中:基本支出1398.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1398.4万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加519.59万元,增长59.1%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1398.4万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加519.59万元,增长59.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1398.4万元,主要用于以下方面:教育支出1346.5万元,占96.3%;社会保障和就支出51.9万元,占3.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.4万元,支出决算为1398.4万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1398.4万元,其中:人员经费1143万元主要包括:基本工资395.6奖金109.8万元、绩效工资404.8万元、退休费28.5万元、抚恤金3.3万元公用经费255.4万元,主要包括:办公费78.1万元、印刷费5.3万元、咨询费1万元、手续费、0.1万元、水费5.1万元、电费9.4万元、邮电费2万元、取暖费35.1万元、差旅费8.4万元、维护费16.4万元、租赁费3.3万元、培训费8.8万元、劳务费12.1万元、办公设备购置21.3万元、专用设备购置31.9万元、信息网络及软件购置更新16.7万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排学校因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。我校没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明